2. Принятые и планируемые поправки в трудовом законодательстве в 2006 году.
3. Порядок приема (найма) персонала.
4. Правовые режимы расстановки кадров в организации. Перевод на другую постоянную работу и перемещение:
? временные переводы на другую работу;
? совмещение профессий (должностей), совместительство;
? изменение существенных условий труда;
? отстранение от работы;
? юридические гарантии при переводах.
5. Порядок увольнения персонала:
? прекращение трудового договора;
? по соглашению сторон;
? по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон;
? по инициативе работника;
? по инициативе работодателя;
? по другим основаниям (статья 77 ТК РФ);
? расторжение срочного трудового договора;
? производство расчета, выходное пособие;
? юридические гарантии при увольнениях.
6. Применение дисциплинарных взысканий.
7. Ошибки работодателей, связанные с применением трудового законодательства по оплате труда. Нарушения законодательства о выплате заработной платы.
8. Правовые последствия незаконных переводов и увольнения работника. Санкции, возможные последствия для компании. Практические рекомендации.
9. Типичные нарушения работодателя при соблюдении требований законодательства об охране труда.
Условия регистрации и другая информация по тел.: (812) 983-54-39
Письмо 4
Пожалуйста, передайте в бухгалтерию!
Консультационный семинар «Проблемы исчисления НДС и налога на прибыль».
Программа семинара:
1. Новое в налоговом учете:
? краткий обзор последних изменений в налоговом законодательстве РФ;
? федеральные законы, вступившие в действие с 1 января 2006 года.
2. Комментарии к I части НК РФ в редакции последних изменений законодательства:
? функции Министерства Финансов РФ и Федеральной Налоговой Службы РФ;
? налоговая система Российской Федерации с 1 января 2005 года;
? порядок уплаты штрафов с 1 января 2006 года.
3. Налог на добавленную стоимость. Актуальные вопросы исчисления и уплаты НДС:
? изменения, вступившие в силу с 1 января 2006 года
? правила определения налоговой базы;
? проблемы применения налоговых вычетов;
? строительство основных средств хозяйственным способом;
? распределение «входного» НДС при наличии облагаемого и необлагаемого оборотов;
? проблемы налогового агентирования;
? учет суммовых разниц;
? особенности исчисления НДС при расчете векселями;
? правила вычета НДС при неденежных расчетах.
4. Налог на прибыль организаций:
? основные изменения, вступившие в силу с 1 января 2006 года;
? порядок налогообложения дивидендов с 2005 года;
? учет нормируемых расходов;
? распределение расходов в налоговом учете;
? бухгалтерский и налоговый учет основных средств. Применение ПБУ 18;
? особенности налогообложения при наличии у организации обособленных подразделений.
Стоимость участия: 4897 рублей с учетом НДС. Более одного участника от компании – скидка 10 %. В стоимость включены: раздаточные материалы, чай-паузы, обед, письменные принадлежности.
Семинары проходят в современных, оборудованных аудиториях (м. Авиамоторная).
Время проведения: с 10–00 до 17–00. Регистрация на сайте.
Дополнительная информация по телефону: (495) 585-l0–68.
Передайте, пожалуйста, в бухгалтерию.
Письмо 5
Уважаемый Михаил!
Тут такое дело, я вечером работал над макетом для нашей рекламы, и у меня полетел компьютер. Администратор считает, что всему, что было на жестком диске, пришла крышка. Компьютер мне уже восстановили, но он девственно чист. Так что макет придется делать заново, думаю, я уложусь к 5–6 вечера.
С уважением, Евгений.
Письмо 6
Михаил, у меня родилась замечательная идея по работе с вузом, с ректором которого я познакомился на прошлой неделе.
Короче, жду Вас в пятницу в 10:30 у себя, надо обсудить план работ.
Илья.
Письмо 7
Передайте, пожалуйста, руководителю.
Консультационный семинар «Налоговая безопасность компании, пределы налоговой оптимизации».
Программа семинара.
Налоговая безопасность компании в современных условиях:
? предстоящие изменения в налогообложении и налоговом администрировании в 2006–2008 годах;
? уголовная ответственность за налоговые преступления;
? подготовка компании и персонала к проведению налоговой проверки;
? действия сотрудников организации во время проведения проверки;
? разграничение камеральных и выездных налоговых проверок, объем запрашиваемых документов и другие сложные вопросы, возникающие в ходе налоговых проверок;
? новые способы защиты прав налогоплательщиков;
? законные возможности избежания пеней и штрафов;
? особенности подготовки судебных документов по налоговым спорам.
Тенденции в развитии налогового права России:
? снижение экономического бремени налогов;
? рост неопределенности российского налогового права;
? рост карательности российского налогового права;
? рост формализма при разрешении налоговых споров;
? переложение бремени налогового контроля с налоговых органов на налогоплательщика.
Критерий добросовестности налогоплательщика как фактор налогового риска:
? доктрина «деловой цели»;
? критерий учета публичного интереса при реализации гражданских прав.
Основные технологии управления налоговыми рисками:
? метод дополнительного документального подтверждения
? метод налоговой подушки безопасности